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当期应纳税暂时性差异,为什么是➖?不是➕

84784952| 提问时间:2022 12/19 11:28
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丁小丁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
您好!应纳税暂时性差异,计入的是递延所得税负债,借方是所得税费用
2022 12/19 11:34
84784952
2022 12/19 12:55
这里为什么400➖0,不是➖120吗
84784952
2022 12/19 12:55
我知道了,看错题目了
丁小丁老师
2022 12/19 13:12
您好!后面那里求发生额,用的是期末余额,期末余额就是预计负债的余额和计税基础的差额400乘以税率,120是什么呢?
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