问题已解决
公司买了基本图书,分录:计提公司购买专业图书费用,借:管理费用 -职工教育经费 50 贷:应付职工薪酬-职工教育经费,支付是:借:应付职工薪酬-职工教育经费 贷:银行存款,是这样吗?
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速问速答你好,是的,就是这样做账务处理的
2017 07/12 15:27
84785004
2017 07/12 15:41
老师:有一个同事拿来一张9600的住宿服务的发票来冲借款,是9600元。我按差旅费来走,在填写差旅费报销单的时候,我不能就填在住宿费9600元吧?是不是还得划分一下时间明细。人数明细才行?
邹老师
2017 07/12 15:41
你好,需要看这些费用是不是需要计入不同的明细了
84785004
2017 07/12 15:49
老师:刚才有一笔小说版权申请成功了,发票也回来了,按照老师刚才说的,金额不大,可以直接一次性计入费用,那就是:借:管理费用-服务费 2500, 贷:预付账款-2500,对吗?
邹老师
2017 07/12 15:50
你好,是的,可以这样处理