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老师如果年底暂估的成本和1月份收到发票金额不一致 1月份怎么做账呢

84785035| 提问时间:2022 12/20 15:49
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李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好同学,现在是比暂估,多还是比较少啊。
2022 12/20 15:50
84785035
2022 12/20 15:53
多 是怎么做账呢
李霞老师
2022 12/20 15:55
可以复印一份发票,附在凭证后面。差额计入1月份分录,原件附在暂估的分录后面,
84785035
2022 12/20 15:58
老师暂估的多了应该是冲回呀 暂估的少了应该补提到今年对吗
李霞老师
2022 12/20 16:07
您好,对的,是这个意思。但是我刚才问的是比暂估多吗,您回复的多,所以我理解的是发票多,
84785035
2022 12/20 16:13
那如果是在季度末暂估 暂估金额一致 就把发票附在原来的分录后面 如果暂估金额不一致 冲回重做分录也是可以的对吗
李霞老师
2022 12/20 16:14
您好同学,理解的是正确的,自己习惯用哪个都可以,
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