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(简答题)某工业企业为增值税一般纳税人,适用税率为13%。7月发生以下经济业务: (1)购进生产用材料一批并取得经税务机关认证的增值税专用发票,价款为10 000元,税额为1 300元,材料已经验收入库。 (2)接受某单位投资转入生产用材料一批并取得经税务机关认证增值税专用发票,价款为20 000元,税额为2 600元,材料已经验收入库。(3)向某公司销售自制的产品1 000件,每件不含税的售价是70元,取得款项70 000元。已知该企业当期取得的增值税专用发票经过税务机关认证。 要求计算该企业本月应纳增值税

84784960| 提问时间:2022 12/20 21:36
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 销项税额70000*0.13=9100 进项税额1300+2600=3900 该企业本月应纳增值税9100-3900=5200
2022 12/20 21:37
84784960
2022 12/20 21:39
能加上公式什么的吗?更具体一点
bamboo老师
2022 12/20 21:40
应纳增值税=销项税额-进项税额= 70000*0.13-(1300+2600)=5200
84784960
2022 12/20 21:47
非常感谢
bamboo老师
2022 12/20 21:48
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!
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