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某餐饮增值税小规模纳税人2022年4月成立,按月申报缴税,适用征收率3%。 2022 年10月共取得商品销售含稅收入319300 元:购进原材料,取得增值税专用发票上注明价款为10000元,税额1300元;首次购进税控系统专用设备(含税控盘和开票一体机)),取得增值税专用发票,注明价款3000元,税额390元。请 计算其10月应纳增值税稅额?

84785024| 提问时间:2022 12/22 15:34
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;      应交增值税 =  319300/1.03*3%计算  
2022 12/22 15:36
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