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老师,替别人代交的罚款,有正规行政票据,给对方结算款时,扣除了给他代交的罚款,如何做账
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速问速答借应收账款贷银行存款
是你们支付罚款的,然后扣除借银行存款、贷应收账款收剩余的。
2022 12/23 09:14
84784947
2022 12/23 09:16
那我这张罚款单,如何冲他们的成本
84784947
2022 12/23 09:17
能抵他们的成本费用,如何做账哇?
郭老师
2022 12/23 09:19
这个是行政罚款还是什么的,行政罚款有收据,抵扣不了所得税的,他需要调增,不允许抵扣。
84784947
2022 12/23 09:21
不是行政罚款,是我们甲方的工程罚款,是学校开的正规票据
郭老师
2022 12/23 09:22
你好,可以的,可以抵扣所得税的。
84784947
2022 12/23 09:34
我支付时,记成本费用,贷,银行存款。
收到他们打来的款,借银行存款,贷应付账款 这样吗
郭老师
2022 12/23 09:35
你好,其实不是你单位负担,你做不了的,这个应该是对方来做。你只是代收代付,借应收账款100
贷主营业务收入,应交税费,这个是确认对方的收入,然后从他的工程款里扣除,这一部分钱你们单位支付出去,借应收账款贷银行存款,20
然后你收到对方剩余的,借银行存款贷应收账款80
84784947
2022 12/23 09:35
我就是不知道如何做,才能抵他们的成本费用
84784947
2022 12/23 09:35
还有帮他们做的工资成本,在账上支付出去了,如何才能让他们抵到成本费用
84784947
2022 12/23 09:37
不是,我们给他们代付的费用,发票让我们做账,还不能做我们账上的成本吗?那如何低成本呀
郭老师
2022 12/23 09:41
你好,做不了你单位的账上只能做对方的,而且这个罚款需要开给对方,如果开给你单位的话,这属于你的成本了,你再开给对方
84784947
2022 12/23 10:01
这么麻烦吗?甲方只认我们,
郭老师
2022 12/23 10:03
实际不是你单位承担的,发票应该开给对方。