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郭老师您好,如果固定资产这个月计提完了,怎么做账务处理啊?固定资产还可以正常使用

84785007| 提问时间:2022 12/23 16:17
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好  我可以回复你吗  
2022 12/23 16:21
84785007
2022 12/23 16:34
可以可以,新新老师
玲老师
2022 12/23 16:39
你好 还在用 不期其他处理  就可以 
84785007
2022 12/23 16:51
那是一直等到这个设备不能用了或者坏了处理它的时候在做账对不对?那账面上固定资产➖累计折旧还剩余个净残值的数,这个数在处理设备时做固定资产清理是不是?那如果当时净残值数为1万,可是最后坏了的时候卖了0.5万,那.05万进营业外支出吗?
玲老师
2022 12/23 16:56
如果报废了,转到清理,报废损益记营业外收支。
84785007
2022 12/23 17:04
那计提折旧后仍然可以使用,它在代来的价值难道不算是营业外收入吗?
84785007
2022 12/23 17:09
例如5月折旧完,还可以继续使用,一直到12月末了坏掉了,然后处理它,净残值数为1万,可是报废最后卖只卖了0.5万,项目处理上另外的0.5万要做营业外支出对不对?那5月到12月这个期间它这个设备对企业来说是不是格外的用途的输出,白得的设备使用期对不对
玲老师
2022 12/23 17:13
是的,这样理解是对的。
84785007
2022 12/23 17:23
那实际工作中,是不是一般如果折旧完了,下月就一直不会在做处理了,然后一直等到什么时候坏了报废了在做一笔分录处理掉对不对啊?就没有报废后继续获得使用的相关账务处理是不是
玲老师
2022 12/23 17:27
是的。正常使用什么处理也不需要。只有在报废或者转让时再做帐。
84785007
2022 12/23 17:35
谢谢新新老师,我明白啦
84785007
2022 12/23 17:42
老师,关于增值税一般纳税人,销项目本月如果是1万元,按税负算完进项假如是7千元,然后平台去认证抵扣,可是进项票里的数要么就是6900,或者7千多这样的,凑不上正好的数,这样怎么办?
玲老师
2022 12/23 17:48
和税负差不多就可以,不是一点不差
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