问题已解决

老师,请教一下,税局监查到我们有几张2021年5月已抵扣的进项发票异常要求做进项税额转出,抵税当期的增值税表报已做更正申请,现在企业所得税年度纳税表该怎么调整呢更正申报呢?

84785018| 提问时间:2022 12/23 16:38
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
先更正21年的财务报表,然后再重新汇算
2022 12/23 16:39
84785018
2022 12/23 16:43
财务报表是在哪里更正呢?
家权老师
2022 12/23 16:45
在汇算清缴的系统中更正
84785018
2022 12/23 16:46
A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)是在这张表更正 吗?
84785018
2022 12/23 16:49
是不是修改这个数据就可以了?
家权老师
2022 12/23 16:49
是的,就是在这里边更正
84785018
2022 12/23 16:50
我把进项转出的金额加上这笔6万,然后保存申报就可以了吗?
家权老师
2022 12/23 16:54
还要更正申报你的年度财务报表
84785018
2022 12/23 16:57
年度财务报表在哪里更正申报呢?第一次接触这个不知道在哪里修改,老师麻烦你说得具体一点
家权老师
2022 12/23 16:57
先查询到年度报表,然后再更正
84785018
2022 12/23 17:05
是在电子税务局里查询的吗?
家权老师
2022 12/23 17:06
是的,就是在电子税务局里查询
84785018
2022 12/23 17:16
还是没有找到,老师可以说一下路径吗?
家权老师
2022 12/23 17:17
没找到就只有去大厅更正了
84785018
2022 12/23 17:18
哦哦,好的。谢谢老师!
家权老师
2022 12/23 17:21
不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!
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