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老师,本月有销项税额,有抵减进项税额,有上月留抵进项税,本月有销项税额小于0,请问怎么做分录?谢谢老师

84784979| 提问时间:2022 12/23 20:13
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王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学你好,借:应交税费-应交增值税-销项,贷,应交税费-应交增值税-抵减进项税额,应交税费-应交增值税-转出未交增值税。
2022 12/23 20:16
84784979
2022 12/23 20:19
老师,销项税有关系吗
84784979
2022 12/23 20:20
怎么感觉不平呢
王雁鸣老师
2022 12/23 20:20
同学你好,你说的是应交增值税吧?
84784979
2022 12/23 20:21
能不能举例做一个分录,谢谢
84784979
2022 12/23 20:23
我说的是有留抵,有加计算扣除,有销项,月底销项小于0,也就是没有税
84784979
2022 12/23 20:24
我说清楚了吗
王雁鸣老师
2022 12/23 20:27
同学你好,比如本月有销项税额50,有抵减进项税额10,有上月留抵进项税100,本月应交增值税为负数60。则,借:应交税费-应交增值税-销项税额,50,贷,应交税费-应交增值税-抵减进项税额,10,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,40。 月未留抵税额=月初应交税费-应交增值税-转出未交增值税,100,减去本月应交税费-应交增值税-转出未交增值税,40=60。
84784979
2022 12/23 20:35
老师,留抵了60,还需要做分录吗
王雁鸣老师
2022 12/23 20:36
同学你好,不需要再做分录了。
84784979
2022 12/23 20:41
老师,如果留抵很多,加记抵减,没有用。本月销项小于0,也就是加计抵减没有用上。加记抵减税额,报表里哪里能体现呢?非常感谢老师
王雁鸣老师
2022 12/23 20:48
同学你好,加计抵减税额在《附列资料(四)》第6至8行“本期可抵减额”体现。 《国家税务总局关于调整增值税纳税申报有关事项的公告》(国家税务总局公告2019年第15号)附列资料二《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》及其附列资料填写说明规定,(三十三)第19栏“应纳税额”:反映纳税人本期按一般计税方法计算并应缴纳的增值税额。   1.适用加计抵减政策的纳税人,按以下公式填写。   本栏“一般项目”列“本月数”=第11栏“销项税额”“一般项目”列“本月数”-第18栏“实际抵扣税额”“一般项目”列“本月数”-“实际抵减额”;   本栏“即征即退项目”列“本月数”=第11栏“销项税额”“即征即退项目”列“本月数”-第18栏“实际抵扣税额”“即征即退项目”列“本月数”-“实际抵减额”。   适用加计抵减政策的纳税人是指,按照规定计提加计抵减额,并可从本期适用一般计税方法计算的应纳税额中抵减的纳税人(下同)。“实际抵减额”是指按照规定可从本期适用一般计税方法计算的应纳税额中抵减的加计抵减额,分别对应《附列资料(四)》第6行“一般项目加计抵减额计算”、第7行“即征即退项目加计抵减额计算”的“本期实际抵减额”列。   《附列资料(四)》第6至8行仅限适用加计抵减政策的纳税人填写,反映其加计抵减情况,其他纳税人不需填写。第8行“合计”等于第6行、第7行之和。各列说明如下:   1.第1列“期初余额”:填写上期期末结余的加计抵减额。   2.第2列“本期发生额”:填写按照规定本期计提的加计抵减额。   3.第3列“本期调减额”:填写按照规定本期应调减的加计抵减额。   4.第4列“本期可抵减额”:按表中所列公式填写。   5.第5列“本期实际抵减额”:反映按照规定本期实际加计抵减额,按以下要求填写。   若第4列≥0,且第4列<主表第11栏-主表第18栏,则第5列=第4列;   若第4列≥主表第11栏-主表第18栏,则第5列=主表第11栏-主表第18栏;   若第4列<0,则第5列等于0。   计算本列“一般项目加计抵减额计算”行和“即征即退项目加计抵减额计算”行时,公式中主表各栏次数据分别取主表“一般项目”“本月数”列、“即征即退项目”“本月数”列对应数据。   6.第6列“期末余额”:填写本期结余的加计抵减额,按表中所列公式填写。
84784979
2022 12/23 20:54
老师,增值税报表附表体现,在财务报表哪里体现呢?
王雁鸣老师
2022 12/23 21:02
同学你好,在财务报表的资产负债表的应交税费项目,利润表的营业成本项目体现。
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