问题已解决

当月付了款,对方下月才开的票,但是我们买进来的已经给别人开出票去了,我们这个月成本就没有,如何入账,需要暂估吗,怎么暂估

84784997| 提问时间:2022 12/24 19:37
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 需要暂估 借:库存商品 贷:应付账款
2022 12/24 19:37
84784997
2022 12/24 19:38
应付给谁啊?我们已经付款了,付款的时候做的借预付,贷银行
84784997
2022 12/24 19:38
怎么会再应付呢
小菲老师
2022 12/24 19:38
借:库存商品 贷:预付账款
84784997
2022 12/24 19:39
这样不是吧预付给冲了吗,显示对方不欠票了呀!
小菲老师
2022 12/24 19:39
同学,你好 暂估成本,就是这么做的
84784997
2022 12/24 19:40
这样在账上就显示这个单位不欠票了是吧
84784997
2022 12/24 19:40
实际下个月红冲,再做是吗
小菲老师
2022 12/24 19:41
同学,你好 账上不显示,你自己做台账
84784997
2022 12/24 19:41
那我要不要放在应付账款,暂估里,这样那个预付里也有那个单位显示欠票呢?
小菲老师
2022 12/24 19:42
同学,你好 这个可以的,你自己定
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