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公司每个月计提职教经费。借管理费-职教经费贷应付职工薪酬-职教经费。支出培训费时,取得了专票。该如何做分录

84784971| 提问时间:2022 12/25 08:23
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,借应付职工薪酬~职教经费,贷银行存款
2022 12/25 08:23
84784971
2022 12/25 08:27
怎么提现进项税
84784971
2022 12/25 08:28
怎么--体现进项税啊
小林老师
2022 12/25 08:32
您好,这个不需要体现进项税,直接做成本费用即可
小林老师
2022 12/25 08:32
您好,借管理费-职教经费,应交税费应交增值税(进项税贷应付职工薪酬-职教经费
84784971
2022 12/25 08:37
那我每月计提的职教经费借管理费用职教经费贷应付职工薪酬-职教经费。这个分录,要冲销发生的部分,重新入账吗
小林老师
2022 12/25 08:54
您好,是的,您冲回管理费用,体现进项税即可
84784971
2022 12/25 09:11
好的,谢谢
小林老师
2022 12/25 09:20
您好,您客气,非常荣幸能够给您支持
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