问题已解决
老师你好!这张发票前任会计已经在10月入账了税额未抵扣,我11月做进项抵扣了,你看她10月分录这样做了,我11月怎么做这张发票分录
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速问速答您好,发票在10月是否认证了?
2022 12/26 10:21
84785000
2022 12/26 10:35
这张发票前任把这账已经做到10月,J库存商品36017.7应交税费4682.3 d,应付账款40700这张发票她10月未抵扣只做账了,走时和我说过了11月抵扣,我就在11月抵扣了,那么我现在11月怎么入账
微微老师
2022 12/26 10:37
你好,如果10月未认证,则10月分录有误。11月将10月的分录,做负数,再重新做一笔一样的分录即可。在10月应当将应交税费-应交增值税-进项税,做成应交税费-应交增值税-待认证进项税
84785000
2022 12/26 10:44
好的!谢谢老师,我11月奖10那笔分录冲掉,做正确分录