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每次进货时候,进项税部分我记入应交税费应交增值税-待认证进项税额,月末我把待认证转入进项税吧(需要认证多少转多少),然后再进行常规操作计提增值税、附加税?

84785020| 提问时间:2022 12/26 14:36
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venus老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
对的同学你要认证多少进项税,就转为多少进项
2022 12/26 14:37
84785020
2022 12/26 14:51
我分录做的有问题吗
venus老师
2022 12/26 14:55
分录完全没有问题,不用担心
84785020
2022 12/26 14:59
谢谢老师,以前老会计没记待认证是入了其他应收款下面自己设的一个待认证了,再转进项,提增值税分录是一进一销差额计了,就是科目用的不一样。搞不懂他的逻辑说是不体现销和进科目表会一大串
venus老师
2022 12/26 15:00
对的✧٩(ˊωˋ*)و✧你的这个做的没错
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