问题已解决

老师,上个月在做进项税时多算了,在本月的增值税申报时发现了这个问题,并且更正了。那么就导致实际账面的应交未交增值税要小于申报的增值税。 这个月可以冲销上个月做错的进项税那笔账,重新录入正确的分录,然后把上个月多计提的进项税在做一笔结转的分录吗?借:应交税费转出未交增值税,贷:应交税费进项税,借:应交税费未交增值税 ,贷:应交税费转出多交未交增值税。

84784971| 提问时间:2022 12/26 22:38
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,多做的进项分录怎么做的? 发生额 不看结转的
2022 12/26 22:40
84784971
2022 12/26 22:40
就是借差旅费 进项税贷银行存款 差旅费自测的进项税部分算多了
郭老师
2022 12/26 22:41
借销售费用 贷应交税费应交增值税进项, 借应交税给应交增值税进项, 贷应交税费、应交增值税转出未交增值税
84784971
2022 12/26 22:42
问题里最后这个结转分录,两笔的写反了。
84784971
2022 12/26 22:42
问题里最后的这个结转分录,两笔借贷写反了
郭老师
2022 12/26 22:43
转出多交增值税也不用用的, 转出未交增值税用这个就可以的。
84784971
2022 12/26 22:44
老师,没太看懂您的这个分录
84784971
2022 12/26 22:44
我这个月不用冲销之前做错的那笔进项税的账,然后重新做一笔正确的嘛
郭老师
2022 12/26 22:45
你好,第一个多进项红冲 费用少做了进项多多了,你可以减少进项增加你的销售费用 第二个把进项结转到转出未交增值税里面去
84784971
2022 12/26 22:46
假如,上个月做的是借管理费~差旅费10进项税10,贷银行存款20。但实际进项税是5,这个月怎么做呀
84784971
2022 12/26 22:49
老师,意思是我这个月做借管理费差旅费贷进项税(多计的那部分),然后借进项税 贷转出多交未交增值税,然后借转出多交未交增值税贷未交增值税。是这个意思吗?
84784971
2022 12/26 22:50
好像明白了,那么这笔分录应该附什么附件呢?
郭老师
2022 12/26 22:51
没有原始凭证 自己摘要写清楚调整的那笔业务
84784971
2022 12/26 22:52
好的,谢谢
郭老师
2022 12/26 22:54
不用客气 工作愉快
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