问题已解决
老师,对方给我开的发票是1000,因为某些原因,我只需要转他900,这个账怎么做
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速问速答你好
那就按照实际支付的900元报账
2022 12/27 16:10
84785023
2022 12/27 16:13
差价的分录怎么做呢
小杜杜老师
2022 12/27 16:14
你1000是做到哪个科目,差价就反向计入该科目
84785023
2022 12/27 16:17
我原来的分录是,借库存商品1000贷应付账款1000
84785023
2022 12/27 16:17
反向记入该怎么写凭证呢
小杜杜老师
2022 12/27 16:18
借:应付账款100
贷:库存商品100