问题已解决
2022年5月1日,甲公司“应交税费——未交增值税”科目的贷方余额为25500元。本月发生如下与增值税有关的经济业务:5月18日,将本月购进的商品中300件,无偿赠送给当地的一所希望小学。该商品的售价为100,适用的增值税税率为13%。,你好就这一个题目请写一下分录清楚一点谢谢
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速问速答学员你好,分录如下
借*营业外支出300*100*1.13=33900
贷*库存商品30000应交税费-增值税-销项税额3900
2022 12/27 20:51