问题已解决

老师,我想问下我公司的账务怎么处理?公司是做手机生意的,橙分期一般先挂账,之前的会计做的借:应收账款-橙分期8170,贷:主营业务收入-手机8170,收到款后,借:银行存款8170,贷:应收账款-橙分期8170,但是客户又退了一笔橙分期,原来是780,因退款产生手续费,实际公司支付给客户747.5,我想问下这一笔怎么写会计分录?

84785011| 提问时间:2022 12/27 22:13
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
手续费对方承担吗 是的话借银行-780 贷主营业务收入-780
2022 12/27 22:21
84785011
2022 12/27 22:36
之前会计做的是,借:应收账款-橙分期780,利息-32.5,贷:银行747.5,我不理解为什么借方应收账款是780?
郭老师
2022 12/27 22:37
实际银行支付了多少 公户支付出去多少的他要冲收入780所以应收账款就是780
84785011
2022 12/27 22:47
实际银行支付了747.5,还是没明白,先是借方应收账款8170,8170里包含780这一笔了,如果要冲收入的话为什么不是在贷方780呢?
郭老师
2022 12/27 22:48
借应收贷银行 借主营业务收入贷应收不就平了 那你们支付747.5为啥不给退780步是退回去780 手续费是你们单位收取了啊
84785011
2022 12/27 22:57
手续费我们公司收取了,冲减财务费用了,我怎么没听懂呢,借方那块是8170,退了一笔,借方那块为什么是780?冲减不应该是在贷方吗?
郭老师
2022 12/27 23:04
他做了两笔不是吗 我写的一笔 他两笔合起来不就是我写的那个
84785011
2022 12/27 23:16
因为是冲减,借应收账款-780,对不?我想不来既然是冲减收入,那块为什么还是正的780?
郭老师
2022 12/27 23:20
借应收贷银行 咋不对 借主营业务收入贷应收 这两个合并到一块不就是借主营业务收入贷银行 不对吗
84785011
2022 12/27 23:31
借:应收780,贷:银行780,借:主营业务收入780,贷:应收780,您是这意思吗?我不明白的8170挂账在借方,退回780为什么还是在借方?借方不应该是-780吗?
郭老师
2022 12/27 23:41
是的 借方-780你写分录看看来
84785011
2022 12/28 08:19
意思是借方本来应该写借:应收账款-780,贷:银行存款-780,但是银行存款不可能是负数,为了账平,借贷方都写成正数780吗?
郭老师
2022 12/28 08:21
你好,银行存款可以是负数的,只要他的余额不是负数就行。你银行存款没有收到780,你是支付出去 你这样做不对了 你是支付出去,你把它放到贷方,负数不就是借方了,你借方是收到的 你在仔细看下吧
84785011
2022 12/28 08:56
借:应收账款780,贷:银行存款780,可是这样的话是不是相当于借方应收账款挂账还多了,本来借方挂账8170,借方再登个780,是不是相当于8170+780,而不是真实表达的从账上退了一笔780,真正的收入应该是8170-780才对吧
郭老师
2022 12/28 08:58
那你再坐上一部红冲收入的不就可以了?
郭老师
2022 12/28 08:59
他执意不应该把应收账款改成主营业务收入,然后他做了两步,不行吗?
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