问题已解决

请教一下老师,12月申报增值税时有未开票收入申报,到1月申报增值税时,要不要对上月未开票收入作处理?还是直接包含在12月的开票收入里面直接申报即可?

84785029| 提问时间:2022 12/28 10:06
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 直接包含在12月的开票收入里面直接申报即可
2022 12/28 10:08
84785029
2022 12/28 14:30
无票收入那里已经交税了,那直接含在开票收入里面,岂不是相当于又交税一次了
朴老师
2022 12/28 14:41
同学你好 对的 又交一次了
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