问题已解决

某企业为增值税一般纳税人,材料按实际成本核算,8月发生业务如下:1.5日,从本市购入甲材料3000千克,签发转账支票一张,货税款共计58500元,其中价款50000元,增值税8500元,材料已验收入库。另以现金支付运费150元。2.7日,从外地购入乙材料200千克,收到银行转来凭证及发票运单,结算金额总计4780存元,其中价款4000元,增值税680元,运费100元。审核后予以承付,但材料尚未运到。3.11日,上述乙材料运达企业并验收入库。4.14日,根据购货合同规定,开出转账支票预付丙材料购货款30000元。结5.20日,收到了14日已预付货款的丙材料,并已验收入库。增值税发票注明:价款总计30000元,增值税5100元。开出转账支票5100元补付款项。所6.23日,从外地购入乙材料600千克,材料已验收入库,但发票账单等单据尚未收到,货款元未付。7.31日,某企业仍未收到23日已验收人库的外购乙材料的货款结算凭证,按该批材料的附合同价12000元暂估人账。

84785034| 提问时间:2022 12/28 10:30
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022 12/28 10:30
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