问题已解决

老师,2022年的在建工程,实质上已完成,只是根据合同有尾款没支付,和尾款对方相应的发票未开,年底了,在建工程没法转到固定资产,放着科目不管,什么时候走尾款什么时候转固定资产吗

84785010| 提问时间:2022 12/28 13:38
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
丁小丁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
您好!不是的,投入使用就要转固定资产,次月开始折旧
2022 12/28 13:44
84785010
2022 12/28 14:15
老师,对方有发票未开,我公司也未支付,比如在建工程已经入了30万,可是固定资产一共35万呢,在建工程怎样转35万呢
丁小丁老师
2022 12/28 14:26
您好!先暂估入账,后期收到票再调整就好了
84785010
2022 12/28 14:30
老师,入固定资产原值,后期可以调整吗
84785010
2022 12/28 14:31
老师,暂估的分录怎样写呢
丁小丁老师
2022 12/28 14:49
您好!是的,后期可以调整 暂估分录 借/在建工程 贷:其他应付款等等
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~