问题已解决
老师,2022年的在建工程,实质上已完成,只是根据合同有尾款没支付,和尾款对方相应的发票未开,年底了,在建工程没法转到固定资产,放着科目不管,什么时候走尾款什么时候转固定资产吗
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速问速答您好!不是的,投入使用就要转固定资产,次月开始折旧
2022 12/28 13:44
84785010
2022 12/28 14:15
老师,对方有发票未开,我公司也未支付,比如在建工程已经入了30万,可是固定资产一共35万呢,在建工程怎样转35万呢
丁小丁老师
2022 12/28 14:26
您好!先暂估入账,后期收到票再调整就好了
84785010
2022 12/28 14:30
老师,入固定资产原值,后期可以调整吗
84785010
2022 12/28 14:31
老师,暂估的分录怎样写呢
丁小丁老师
2022 12/28 14:49
您好!是的,后期可以调整
暂估分录
借/在建工程
贷:其他应付款等等