问题已解决

老师好,账上其他应付款挂账100万,经过查证这个100万是之前老板的垫资,现在的问题是 老板是补申报工资的 企业也从没分配过利润,老板也没从别的地方有过借款什么的,现在这个100万来源说不清,这个怎么处理。

84785013| 提问时间:2022 12/28 21:37
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王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学你好,这个可以一部分一部分的,使用资金归还老板。如果老板确实说不清楚,税务有可能让按收入处理。
2022 12/28 21:40
84785013
2022 12/28 21:45
关键是公司账上的货币资金只有几千,也没有什实收资本,这个垫资的100万哪里来的,税务机关有极大的理由怀疑 有未开票收入 这种是按收入确认 还是直接按20%个税处理。
王雁鸣老师
2022 12/28 21:47
同学你好,是的,这种情况下,可以把其他应付款转实收资本处理。如果税务机关怀疑有未开票收入的话,是按收入确认的。
84785013
2022 12/28 21:52
嗯,这个要是其他应付款转到实收资本了,后面实收资本又转到其他应收款了 ,成借款了,年底没还得话,视为分红,要交20的个税了,有没有其他的处理方法。
王雁鸣老师
2022 12/28 21:53
同学你好,转实收资本比较好,最好不要再转回其他应付款了。其他也没什么好办法的。
84785013
2022 12/28 21:55
好的,谢谢老师
王雁鸣老师
2022 12/28 21:55
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。
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