问题已解决

老师,我们去年有一笔土地返还款放在了递延收益科目,借:银行存款100贷递延收益100;今年根据审计调整做了一次分录,借递延所得税资产25贷以前年度损益调整25;借以前年度损益调整25贷应交税费-应交企业所得税25;今年又需要将这次递延收益确认收入!我做的分录是:借递延收益100贷:其他收益100;借:所得税费用25贷递延所得税资产25;这样做对吗?

84784986| 提问时间:2022 12/29 08:50
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 这样做没问题
2022 12/29 08:54
84784986
2022 12/29 09:00
如果本月盈利了利润表里将所得税费用25扣除以后有利润还需要缴纳企业所得税,我是不是还得再计提所得税费用?
朴老师
2022 12/29 09:08
同学你好 对的 需要计提的
84784986
2022 12/29 09:30
怎么提前计提呢?
朴老师
2022 12/29 09:34
同学你好 借所得税费用 贷应交税费所得税
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