问题已解决
12月份账上有暂估,然后,23年3月份取得费用发票,这种怎么处理呢
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好
借:管理费用等
贷:应付账款---暂估
3月份的时候你冲掉上面的分录,然后再做正确的分录的
2022 12/29 13:53
84785036
2022 12/29 13:59
如果冲掉暂估就会有企业所得税,3月份的发票入到了2023年,2022年汇算清缴就会缴纳企业所得税,是不是这样理解,老师
王超老师
2022 12/29 14:02
不会阿,你冲掉了,你3月份仍然是正常的阿
因为汇算清缴是一整年的,不是看你一个月的