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12月份账上有暂估,然后,23年3月份取得费用发票,这种怎么处理呢

84785036| 提问时间:2022 12/29 13:51
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好 借:管理费用等 贷:应付账款---暂估 3月份的时候你冲掉上面的分录,然后再做正确的分录的
2022 12/29 13:53
84785036
2022 12/29 13:59
如果冲掉暂估就会有企业所得税,3月份的发票入到了2023年,2022年汇算清缴就会缴纳企业所得税,是不是这样理解,老师
王超老师
2022 12/29 14:02
不会阿,你冲掉了,你3月份仍然是正常的阿 因为汇算清缴是一整年的,不是看你一个月的
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