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老师,请问我跨年开了红字发票,之前的已经做账,报税了,怎么做红字发票的分录呀
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速问速答您好,借:应收账款负数,应交税金-应交增值税(销项税额)负数贷:主营业务收入负数
2022 12/29 14:28
84784994
2022 12/29 14:33
好的,谢谢,知道了,如果这一个月没有收入,就光是负数收入了
易 老师
2022 12/29 14:38
是的没错, 是这样的
老师,请问我跨年开了红字发票,之前的已经做账,报税了,怎么做红字发票的分录呀
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