问题已解决

老师,10月份开出去的发票,老板说当月销售出去的,进项都开进来了,(因为我们这个产品进项都是吨,销项是支,同样的型号,不同规格每吨数量不同。开进来的票都是只写到型号,没写规格所以会先给老板确认是否都开进来了)所以当时直接结算了成本。这个月老板突然给我了一张发票,说是10月开出去的销项,厂家有一部分进项现在才开出来,现在怎么处理。要反结帐更正吗?

84784974| 提问时间:2022 12/29 16:10
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 对的 要反结账更正
2022 12/29 16:10
84784974
2022 12/29 16:16
老师,那更正完我11月份的余额表和凭证汇总表也要重新打出来装订吗?
朴老师
2022 12/29 16:20
同学你好 对的 都要的哦
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