问题已解决

老师好,我公司前两个月有金额较大的技术服务费,但是没有成本发票,这个月成本发票回来了,之前那几个月月末结转咋办?暂估还是咋做?现在这月回来成本发票了,但是没有收入了。

84784971| 提问时间:2022 12/29 16:23
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
之前的应该暂估,然后现在发票到了红冲暂估,然后再做发票的。
2022 12/29 16:24
84784971
2022 12/29 16:26
具体的月末结转分录咋做?开出的都是技术服务费
郭老师
2022 12/29 16:26
借主营业务成本贷应付账款。
84784971
2022 12/29 16:27
不太懂,老师
郭老师
2022 12/29 16:31
你好,借主营业务成本贷应付账款,这个理解不了吗?那借主营业务成本贷库存商品,这个理解吗?
84784971
2022 12/29 16:32
贷方不是应该是是劳务成本吗?
郭老师
2022 12/29 16:33
你好,那你之前做了劳务成本吗?那你做了的时候,你也没跟我说你做了。
84784971
2022 12/29 16:35
就是不知道到底正确的是咋做?
郭老师
2022 12/29 16:38
你好,当月直接有收入的,你不用做劳务成本了,直接借主营业务成本贷应付账款暂估就可以了,如果你当月发生了成本没有收入,你才做的劳务成本里面过渡一下的。
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