问题已解决

民办非企业单位下面有多个社工站,每个社工站都有一套账,分别单独记账,每个站点都定了一份报纸,是否可以开具一张发票,用不用每个站点都开一张发票,如果可以,到时候具体入账等操作应该怎么做呢?

84785004| 提问时间:2022 12/29 19:17
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速问速答
王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学你好,可以开具一张发票,给总站,由总站来付款并入账处理。
2022 12/29 19:24
84785004
2022 12/29 19:30
到时候分开记账的时候具体怎么操作呢
王雁鸣老师
2022 12/29 19:32
同学你好,如果开具一张发票,就不用分开记账了,如果确实想分开记账的话,就把总站的记入费用,其他站的记入其他应收款处理,把这张发票复印一下,加盖财务专用站,再做个分割单,给其他站做账处理。
84785004
2022 12/29 19:33
简单在每个社工站备注一下就行吗还是得复印一下发票啥的
王雁鸣老师
2022 12/29 19:33
同学你好,备注一下,还需要复印发票的。
84785004
2022 12/29 19:34
就是分开记账的话是不是也得弄个总的,就是老师您说的总站
王雁鸣老师
2022 12/29 19:35
同学你好,分开记账的话,最后也需要合并报表,来核算总站的财务状况和经营成果的。
84785004
2022 12/29 19:38
好的,谢谢老师
王雁鸣老师
2022 12/29 19:39
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。
84785004
2022 12/29 19:43
不好意思,还有一个问题,就是为啥其他站计入其他应收款,总站和其他站具体借贷科目是啥?麻烦老师了,一会我马上评价
王雁鸣老师
2022 12/29 19:47
同学你好,因为其他站没给钱,也不是总站的费用,所以要记入其他应收款。总站收到发票和付款后,借:管理费用等科目(总站应记为费用的金额),其他应收款(其他各站应承担的费用金额),贷:银行存款。其他各站收到发票复印件及分割单,借:管理费用等科目,贷:其他应付款。
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