问题已解决
老师我之前月份有一笔成本票在这个月开了负数票,之前因为结转之后工程施工平了,现在负数票一冲在贷方了这个怎么处理呢老师 工程账 导致工程施工-合同成本余额在贷方了怎么办呢老师
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速问速答同学你好,这种情况下,直接转以前年度损益调整即可,借:工程施工-合同成本,贷:以前年度损益调整。
2022 12/29 19:55
84784964
2022 12/29 19:58
这是在同一年发生的老师,7,8月开的正数发票,11月开的负数发票,11月一冲成了贷方余额了就,怎么处理呢老师
王雁鸣老师
2022 12/29 19:59
同学你好,如果是同一年发生的,直接做借:工程施工-合同成本,借:主营业务成本,负数。
84784964
2022 12/29 20:17
就是红冲成本对吧老师
红冲多记得成本对吧老师
王雁鸣老师
2022 12/29 20:17
同学你好,对的,你理解正确。