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老师,增值税每个科目月末都要结转吗,
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速问速答同学你好,实际操作中,月末不需要结转,年底结转一次就行了。
2022 12/29 21:20
84784975
2022 12/29 21:21
老师,申报表上留底金额比账上金额少几百,怎么处理呢
王雁鸣老师
2022 12/29 21:26
同学你好,把账上多出的几百做进项转出,转入主营业务成本处理。
84784975
2022 12/29 21:27
老师,每个月不结转计提那怎么知道交多少税呢,自己算,算完后直接做转出未交增值税,然后再从转出未交增值税转到未交增值税吗
84784975
2022 12/29 21:27
直接计入营业外支出可以吗
王雁鸣老师
2022 12/29 21:27
同学你好,是的,自己计算一下就行了。
84784975
2022 12/29 21:28
然后每年结转一次吗
王雁鸣老师
2022 12/29 21:28
同学你好,直接计入营业外支出也可以的。每年结转一次。
84784975
2022 12/29 21:29
就把这个差额转入营业外支出可以吧,
王雁鸣老师
2022 12/29 21:33
同学你好,就把这个差额转入营业外支出,可以的。
84784975
2022 12/29 21:34
老师,每年年末转一次,是增值税期末无余额吗
王雁鸣老师
2022 12/29 21:36
同学你好,不一定的,如果有需要缴纳的增值税,或者有留抵税额的话,增值税期末就有余额的。
84784975
2022 12/29 21:39
老师之前财务都没有结转过,这个月有开票,期末怎么处理啊,而且之前有留底
王雁鸣老师
2022 12/29 21:53
同学你好,这个月底可以结转下了,如果有留抵的话,把销项,进项余额,都结转到转出未交增值税明细科目里就行了。
84784975
2022 12/29 21:54
老师,进项税额转出是否要转呢
王雁鸣老师
2022 12/29 21:55
同学你好,如果进项转出有余额的话,也是要转的。
84784975
2022 12/29 21:57
老师你看我这上面有个加计抵减期初有个余额,这个怎么处理呢
王雁鸣老师
2022 12/29 21:59
同学你好,这个暂时可以先不处理,因为毕竟没有抵扣掉。
84784975
2022 12/29 22:01
老师,未交增值税期末贷方余额为负数是不是代表有留底
王雁鸣老师
2022 12/29 22:02
同学你好,是的,这种情况下,代表有留抵。