问题已解决

老师问个问题,最近我们企业查出有异常发票进项税额要求转出,是以前年度的,进项税额转出的分录我是去以前年度进行补做,还是在现在的月份做上。

84784947| 提问时间:2022 12/30 09:31
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朱立老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
你好 转出在哪个月份的增值税申报表    就坐在那个期间
2022 12/30 09:34
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