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甲公司属于增值税一般纳税人,适用的增值税税率是13%,2x21年10月发生了如下经济业务: (1)1日,向乙公司购入原材料一批,取得增值税专用发票上注明的价款是300000元,增值税税额是39 000元。材料已验收入库,款项未付。乙公司承诺的现金折扣条件为:2/10,1/20,N/30(按不含税价计算)。 (2)公司于8日开出转账支票一张付清了上述材料款。 (3)15日,向丙公司销售商品5 000件,不含税价款是1200000元,增值税156 000元,收到一张银行承兑汇票。 (4)25日,企业库存材料因管理不善发生火灾损失,材料的实际成本为100000元,相关增值税专用发票上注明的增值税税额为13 000元。要求:(1)根据上述业务编制会计分录。 (2)计算甲公司本月应交纳的增值税(需列出计算过程),并编制会计分录。

84784972| 提问时间:2022 12/30 11:19
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
进项39000 销项15600 进项转出13000 增值税就是  15600-39000+13000 借,原材料  30万 应交增值税,进项  3.9万 贷,应付账款   33.9万 借,应付账款  33.9万 贷,银行存款   33.9万-0.6 财务费用,差额金额 借,银行存款  1356000 贷,主营业务收入 1200000 应交增值税,销项  156000 借,待处理财产 损溢  113000 贷,原材料   100000 应交增值税,进转出  13000
2022 12/30 11:29
84784972
2022 12/30 12:01
老师可以麻烦写清楚那个是第一题哪个是第二题吗
陈诗晗老师
2022 12/30 12:02
给了4个分录,每个题材一个分录 第2只是涉及增值税,您这计算出来结果就行。没有分录,因为最终不交增值税的
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