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老师,我们是购买方,发票已经认证了,我们开了红字信息表了,现在要做账,需要做哪些分录啊?申报表有个进项税额转出1130.81元

84785000| 提问时间:2022 12/31 14:51
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,你们正数发票具体是怎么做账的?
2022 12/31 14:56
84785000
2022 12/31 14:58
老师,就是正常的采购成本做账的,现在是不是应该这样做分录
东老师
2022 12/31 14:59
是的,没错现在就是这么做账的
84785000
2022 12/31 15:04
老师,那这个申报表呢?怎么做分录呢?这里销项减去进项还不行,还有个进项税额转出1130.81元。这里怎么做分录啊?而且上面的进项税额转出负数就留上面,不管了吗?
东老师
2022 12/31 15:10
进项税额转出就按照你说的这么做就行了
东老师
2022 12/31 15:10
申报表在进项税额转出里面填写就行了
84785000
2022 12/31 15:17
不是,老师你不明白我的意思,我的意思是这里申报表销项减去进项得出进项转出才缴税7000多,可是申报表里面是缴税8000多是因为有个进项转出1130.81元,那这个缴税分录怎么做?是把上面分录的进项转出叠加在这里做分录吗?像这样借:销项111308.8 贷:进项 103920.78 进项转出 7388.02 然后借进项转出 7388.02 进项转出 1130.81 贷:未交增值税
东老师
2022 12/31 15:19
是的,看你平时增值税怎么结转的,转出未交增值税在结转的时候可以一起结转
84785000
2022 12/31 15:24
老师,这样,能看懂吗?整套流程的账务下来是应该这样做吗?因为最终缴税是8518.83元
东老师
2022 12/31 15:24
能看懂,只要是最后能看平了就可以了
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