问题已解决
请问老师我们买了设备,已经安装好了,但是发票没到齐,我怎么入账折旧呢
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速问速答货到票未到才做暂估的暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字,
你好,
据发票记
借:原材料,
应交税费-应交增值税(进项)
贷:应付账款
2023 01/01 16:16
易 老师
2023 01/01 16:17
不好意思,另一学员的回复给您了
易 老师
2023 01/01 16:18
同学您好,可以根据付款流水或合同入账折旧的,发票到了再调入账价值,重新确定折旧额即可
易 老师
2023 01/01 16:18
同学您好,借:固定资产, 贷:银行存款,次月借:制造费用,贷:累计折旧
84785008
2023 01/01 16:20
总共是240万的价款,现在到了200万,我就直接按啊240万入固定资产账吗,根据240万计算折旧吗
易 老师
2023 01/01 16:26
是的没错, 是这样的
84785008
2023 01/01 16:27
那剩余的40万发票到了我怎么做账呢
易 老师
2023 01/01 16:31
到了就放凭证后面,有差异的,冲回240重做正确的
84785008
2023 01/01 16:36
好的明白了,谢谢
易 老师
2023 01/01 17:09
不客气,有空给五星好评:,