问题已解决

老师,我想问个问题,就是我们比如说七八九十十一月份都有开进来进货发票,我们十二月确认的收入,那我可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本吗?

84785021| 提问时间:2023 01/01 17:53
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松松老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注会已过会计
完全可以的,只要成本和收入是匹配的即可,比如卖的是A,成本也是
2023 01/01 18:01
84785021
2023 01/01 18:23
就是我的意思是说,不是非要什么时候开进来的发票什么时候确认成本,在确认收入的时候确认成本就可以了是吧?
松松老师
2023 01/01 21:04
是的,没有规定说进成本必须在放当期结转
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