问题已解决
老师,我想问个问题,就是我们比如说七八九十十一月份都有开进来进货发票,我们十二月确认的收入,那我可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本吗?老师,我想问个问题,就是我们比如说七八九十十一月份都有开进来进货发票,我们十二月确认的收入,那我可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本吗?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,同学,可以的。
你之前计入库存商品等等,后面有收入时再统一转入成本。
2023 01/01 19:30
84785021
2023 01/01 20:06
我们是零库存的,不要计入库存商品了吧
陈诗晗老师
2023 01/01 20:16
你不计入库存商品,你购进来的是什么
84785021
2023 01/01 20:17
我们直接就是从供应商那里拿了直接就拉去给客户了,没有库存商品呀?零库存
陈诗晗老师
2023 01/01 20:18
拉去客户,但是你也没有确认收入
中途你就必然需要通过库存商品过渡
84785021
2023 01/01 20:24
比如我十二月确认收入了,那我直接结转主营业务成本不就可以了吗
陈诗晗老师
2023 01/01 20:28
那你之前取得发票,你如何入账呢
12月一起结转成本可以的,没问题
问题是你取得发票你准备计入哪个科目
84785021
2023 01/01 20:30
那你的意思是说取得进货发票的时候,借库存商品贷应付账款或者预付账款对吗?是这样子吗?然后十二月确认收入的时候同时结转前几个月取得的进货成本是吗?
陈诗晗老师
2023 01/01 20:35
对的
借,库存商品
贷,应付账款等
借,主营业务成本
贷,库存商品
这一步是结转成本
84785021
2023 01/01 20:38
你的意思是说在结转主营业务成本之前,必须要有借库存商品这个科目过渡是吧,不然就不正确是吗?磞管我是不是零库存,是吗?
陈诗晗老师
2023 01/01 20:42
对的,你正常是应该有个科目过渡
如果已经发给客户,但是没有确认收入,你就用发出商品科目过渡
84785021
2023 01/01 20:43
啥意思,就是借,发出商品贷应付账款吗?不用借库存商品这个科目了是吗?
陈诗晗老师
2023 01/01 20:46
对的,发出商品,如果已经给客户