问题已解决

老师,我现在要调减工资类的其他应收款,那么我的工资性费用科目应该是在借方增加吗,分录是借:工资性费用,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬 ,贷:其他应收款,这样是对的吗,然后应付职工薪酬需要反记账吗,谢谢老师

84785029| 提问时间:2023 01/01 21:51
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,之前是计提过的吗
2023 01/01 21:51
84785029
2023 01/01 21:52
是计提过得,现在是要调账,减少其他应收款
小锁老师
2023 01/01 21:53
您好,是的,相当于应付职工薪酬在借方就行
84785029
2023 01/01 21:54
这个应付职工薪酬需要反记账吗,我对于这个反记账不是特别理解
小锁老师
2023 01/01 21:55
不需要反记账,这样就行
84785029
2023 01/01 21:56
那我这个分录是没问题的吧老师?
小锁老师
2023 01/01 21:59
嗯对,这个是没问题的
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