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老师请问,进项税加计抵减、扣除年底来计提的情况下,比如我有3000的应该加计的进项税是借:2221应交增值税未交增值税 3000 贷:其他收益3000,还是借:应交增值税—未交增值税 -3000 贷:其他收益-3000对?

84785046| 提问时间:2023 01/02 08:41
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,您的意思是把计提的冲销了吗
2023 01/02 08:42
84785046
2023 01/02 08:55
是的本来应该是比如这个月有2221—应交税费进项税:100 应交税费进项税额加计扣除10这样出,但是本年都没有出加计抵减这笔,年底一次性出
东老师
2023 01/02 09:03
按照你前面的做法就行
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