问题已解决

老师以前年度账上做了税控盘的280元服务费,但没有申报,怎么处理,账上就有这个差异

84784978| 提问时间:2023 01/02 11:02
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 你是想如何?补申报吗?
2023 01/02 11:02
84784978
2023 01/02 11:04
就想把账调合适
小菲老师
2023 01/02 11:04
同学,你好 你之前的分录发一下
84784978
2023 01/02 11:07
借:办公费用 280 贷 现金 280 借:应交税费—应交增值税—减免税费280 贷:管理费用280
小菲老师
2023 01/02 11:08
同学,你好 那你申报表需要补申报 申报人打开电子税务局网站登录并找到相关的申报表,在报表的相关减税代码和名字中,选择指定条款“购置增值税税控系统专用设备抵减”,并在减税项目的本期发生额中填写金额280人民币,
84784978
2023 01/02 11:10
这是20年的,补申报的话在23年元月份可以吗
84784978
2023 01/02 11:21
或者不补报可以不,直接账上做合适
小菲老师
2023 01/02 11:26
同学,你好 需要调整20年的报表,去税务局更正
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