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老师,增值税留抵抵欠的金额填在申报表哪行呢?

84785012| 提问时间:2023 01/03 09:36
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 ;《增值税纳税申报表》(主表)相关栏次的填报口径作如下调整:(一)第13项“上期留抵税额”栏数据,为纳税人前一申报期的“当期在20栏“期末留抵税额”减去抵减欠税额后的余额数,该数据应与“应交税金——应交增值税”明细科目借方月初余额一致。 ;到时看你地方是否需要申请留底抵欠的
2023 01/03 09:38
84785012
2023 01/03 09:41
老师,我们做过留抵抵欠了,现在申报表主表上的抵欠金额没有去掉,应该填在哪一行呢?
meizi老师
2023 01/03 09:42
你好;    你们原来留底进项税是在你们之前留底 13栏次里面挂着的; 到时你申报后 你 应交税费金额会显示你应交金额; 你申请了  留底抵欠后; 会自动抵减的; 你账上做分录体现即可   
84785012
2023 01/03 09:42
老师,申报表上没有自动抵减呢
meizi老师
2023 01/03 09:43
你好;没有自动抵减; 是不是因为你没有申请留底抵欠; 税务局没有允许; 就没法抵减的  
84785012
2023 01/03 09:48
老师,我申请过了,主表也显示了进项转出,但最后的期末未缴税额还是那么多,把留抵抵欠的金额填在30行,最后的金额是对的,但我不知道填30行对不对呢
meizi老师
2023 01/03 09:51
你好;   30栏次不写 ;    看下我写的: 比如 纳税人以期末留抵税额抵减欠税的,应填写《增值税纳税申报表附列资料(二)》第21栏“上期留抵税额抵减欠税”和《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》第31栏“本期缴纳欠缴税”。 《增值税纳税申报表附列资料(二)》第21栏“上期留抵税额抵减欠税”填写本期经税务机关同意,使用上期留抵税额抵减欠税的数额。包括实际抵减的税额和滞纳金。 《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》第31栏“本期缴纳欠缴税额”填写“纳税人本期实际缴纳的增值税欠税额和留抵税额抵减的增值税欠税额,不包括缴纳入库的查补增值税额,也不包括实际抵减的滞纳金的金额。  
84785012
2023 01/03 09:58
老师,那应该填第31行吗?
meizi老师
2023 01/03 09:59
你好; 是的; 按照我上面说的去写; 你在看看是不是抵减了 
84785012
2023 01/03 10:01
是的,抵减了,谢谢老师
meizi老师
2023 01/03 10:01
  不客气的; 抵减了就好; 不客气的; 满意请给予评价 
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