问题已解决
老师,您好,麻烦问下12月开具了负数,没开销项,怎么申报增值税呢
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速问速答你好,在你的负数销售额里面填写,但是你这个应该是保存不了,得去税务局申报。
2023 01/03 13:57
84785036
2023 01/03 14:04
这样风险大不大呢,我们是真实做业务呢,的确是12月没开的发票,然后对方说他们发票够了,所以要我们红冲
郭老师
2023 01/03 14:08
你好,如果涉税金额大的话有风险,你们实际有销售。