问题已解决

你好,老师,我知道收到税控技术维护费280的发票时 计入:管理费用280,贷银行存款280 什么时候做分录 借:应交税费-应交增值税(减免税款)280 贷 管理费用 280。是次月报完税再做吗还是收到票时一次性2笔分录都做,这个时间点我不知道怎么区分

84784972| 提问时间:2023 01/03 14:30
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
需要抵扣的时候,比如你这个月需要抵扣,下一个月申报,这个月就可以做。
2023 01/03 14:32
84784972
2023 01/03 14:34
我们12月开票了,也要缴纳增值税,那我就把减免税额的分录做到12月里面,等申报增值税的时候一起减免就行对吧?
郭老师
2023 01/03 14:38
是的是的,可以这么做。
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