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老师,电商平台罚款200元由业务员承担该笔费用(从当月工资扣除),怎么做账处理?

84784999| 提问时间:2023 01/03 14:53
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
同学您好,借:其他应收款,贷银行存款 借:银行存款,贷:其他应收款
2023 01/03 14:55
84784999
2023 01/03 14:58
这是什么分录,不等于没做吗一借一贷,又还写金额
易 老师
2023 01/03 15:02
同学您好,流程 与资金流向 是这样的
84784999
2023 01/03 15:13
发工资时直接扣除员工的,借:应付职工薪酬 8500 贷:银行存款8300 其他应收款200 这样对吗
易 老师
2023 01/03 15:17
学员您好,是的,对的
84784999
2023 01/03 15:21
那这么其他应收款200元怎么结转?你的账务是借:其他应收款,而是贷:其他应收款,区别是什么?
易 老师
2023 01/03 15:32
一个是发工资扣回一个是发了工资交完现金,收支两条线
84784999
2023 01/03 15:35
这样的话其他应收款有200元余额,月底结转到什么科目
易 老师
2023 01/03 15:40
无需结转,这是资产,发工资就收回来了的
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