问题已解决

您好老师是这样的,我这个月的进项多了销项税三千多,然后我申报增值税时在附表一上做了未开票收入。然后我下个月是否要补开发票?然后下个月申报增值税时应该怎么弄?

84785040| 提问时间:2023 01/03 15:04
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 这个直接补开就可以
2023 01/03 15:05
84785040
2023 01/03 15:06
那下个月申报增值税税不需要在附表上冲红吗
84785040
2023 01/03 15:10
因为我这个月把上个月未开票的补开了,那么下个月等于又会有这笔销项税存在不是吗,那么我进项税就不够正常抵吗
朴老师
2023 01/03 15:14
同学你好 进项小于销项要交增值税
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