问题已解决

老师,小规模纳税人上第三季度有一笔无票收入10万元,增值税申报表已加上这笔10万申报税款,但在第四季度客户又要求开票了,请问这个增值税怎么申报呢?我的开票系统开票金额是40万,而实际上第四季度我们只有30万的收入,申报表上的收入不能比开票系统少。只能更正上季度的申报表吗 ?

84784974| 提问时间:2023 01/03 15:19
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;     你   在4季度开票金额减去负数红冲的金额;  在  对应栏次去报   
2023 01/03 15:26
84784974
2023 01/03 16:39
老师,请问“对应栏次”是第几栏呢 ?我申报表第10栏次的金额是40万,您是说把这栏改成30万吗 ?
meizi老师
2023 01/03 16:42
你好;  比如你  是  低于45万; 在10栏次去报即可      
84784974
2023 01/03 16:44
老师,不是交不交税的问题,40万、30万都不用交增值税,但如果是40万,那我的申报表和财务报表的收入就有差 ,所以我想按实际申报
84784974
2023 01/03 16:45
我就想知道这个对应栏次是不是第10栏 ?第10栏次的金额可以比发票系统金额少吗 ?少了申报不了吧 ?
meizi老师
2023 01/03 16:52
你好 1;  你4季度用40万 -10万  =30万来报税哈 ;在10栏次去报;   正常是这样来报的  
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~