问题已解决
老师,小规模纳税人上第三季度有一笔无票收入10万元,增值税申报表已加上这笔10万申报税款,但在第四季度客户又要求开票了,请问这个增值税怎么申报呢?我的开票系统开票金额是40万,而实际上第四季度我们只有30万的收入,申报表上的收入不能比开票系统少。只能更正上季度的申报表吗 ?
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速问速答你好; 你 在4季度开票金额减去负数红冲的金额; 在 对应栏次去报
2023 01/03 15:26
84784974
2023 01/03 16:39
老师,请问“对应栏次”是第几栏呢 ?我申报表第10栏次的金额是40万,您是说把这栏改成30万吗 ?
meizi老师
2023 01/03 16:42
你好; 比如你 是 低于45万; 在10栏次去报即可
84784974
2023 01/03 16:44
老师,不是交不交税的问题,40万、30万都不用交增值税,但如果是40万,那我的申报表和财务报表的收入就有差 ,所以我想按实际申报
84784974
2023 01/03 16:45
我就想知道这个对应栏次是不是第10栏 ?第10栏次的金额可以比发票系统金额少吗 ?少了申报不了吧 ?
meizi老师
2023 01/03 16:52
你好 1; 你4季度用40万 -10万 =30万来报税哈 ;在10栏次去报; 正常是这样来报的