问题已解决
6月份预付个人货款,7月份收货入库。但一直未开有发票。若发票2023年1月份开具, 那么相关账务处理如何做比较好?
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速问速答你好,之前做了预收账款,预付账款的,在今年确认收入,结转成本。
2023 01/03 16:37
84785020
2023 01/03 16:40
6月份,预付货款 借:预付账款-XX 贷:银行存款
7月份,收货入库 借:原材料- 贷:应付账款-暂估应付款
2023年,收票, 借:应付账款-暂估应付款 贷:预付账款-XX
84785020
2023 01/03 16:40
我是想这样子处理,不知道可不可以。
郭老师
2023 01/03 16:43
但锅和你发票一样的,可以的。
郭老师
2023 01/03 16:44
暂估和你发票的是一样的,可以的。
84785020
2023 01/03 16:45
是一样的,
暂估的时候是按送货单和合同入账。
发票是会根据送货单和合同开具。
郭老师
2023 01/03 16:46
好,可以的,可以这么做。
84785020
2023 01/03 16:54
如果在2023年5月汇算清缴前未取得发票,我就需调增了,对吗?
郭老师
2023 01/03 16:54
对的,是的,是这么做的。