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老师,我们付了10489元,他开进来10994的发票怎么做分录?免税的普票

84785021| 提问时间:2023 01/03 17:46
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
您好,借:管理费用等10994,贷:预付账款10994
2023 01/03 17:50
84785021
2023 01/03 17:52
我们银行存款付了10489他开进来发票10994进货的,你怎么在这里乱回答
易 老师
2023 01/03 18:01
您好,借:预付账款10489,贷:银行存款10489,预付款自动产生余额做重分类应付账款填资产负债表 =10994-10489=505
易 老师
2023 01/03 18:02
老师做几十年不会乱教你的,放心
84785021
2023 01/03 18:43
你的意思是说应付账款505吗?那我们真正的并不欠他们钱,而是他们多开发票给我们了啊
易 老师
2023 01/03 18:47
多开票与你们欠钱是一个意思,欠钱是会计上的数据,多开票是业务核实的结论,这就是一个对账过程
84785021
2023 01/03 18:50
那比如说一直有一个应付账款的余额在那里挂着,实际上我们并不欠他们钱,这个最后咋处理
易 老师
2023 01/03 19:04
可让其开负数发票红冲原会计分录即可
84785021
2023 01/03 19:15
那绝对是不可能的,
易 老师
2023 01/03 19:19
不冲就抵以后要开的票,,不行也可以直接红冲
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