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收到一年的房租发票24600,我如何摊销入账啊?用的待摊费用科目

84784961| 提问时间:2023 01/03 18:40
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;   待摊费用科目已经不用了。  用其他应付款或者 预付账款来分摊的; 比如 :借  其他应付款或者 预付账款 贷银行存款  ;按月分摊 :借管理费用-租赁费贷其他应付款或者 预付账款 
2023 01/03 18:41
84784961
2023 01/03 18:47
分摊是管理费用金额是一个月的金额吗
meizi老师
2023 01/03 18:47
是的; 一个月的金额的 
84784961
2023 01/03 18:50
是借其他应付款26400,贷银行存款26400,摊销时:借管理费用2200,贷其他应付款2200?
meizi老师
2023 01/03 18:52
你好;    是的;就这样来做账;   
84784961
2023 01/03 19:05
不用管发票收到多少吗?我们截止到12月还是用的待摊费用,怎么做账
meizi老师
2023 01/03 19:07
你好 ;    不能用待摊费用; 这个科目早就取消了   
84784961
2023 01/03 19:09
我是付宿舍房租:借应付账款26400,贷银行存款26400, 分摊:借管理费用2200,贷应付职工薪酬2200,借应付职工薪酬2200,贷待摊费用2200?
meizi老师
2023 01/03 19:12
你好;       你之前的时候做; 借待摊费用贷应付账款 ; 借管理费用贷待摊费用   
84784961
2023 01/03 19:12
我们今年开始停用,12月的还是做待摊费用
meizi老师
2023 01/03 19:13
你好 ; 那你23年停用; 调整到 预付账款或者其他应付款哈;   
84784961
2023 01/03 19:14
上面的分录我做的对吗
meizi老师
2023 01/03 19:14
你好; 可以的 ;  对的哈    
84784961
2023 01/03 19:20
付宿舍房租:借待摊费用2200,贷应付账款2200 借应付账款26400,贷银行存款26400, 分摊:借管理费用2200,贷应付职工薪酬2200,借应付职工薪酬2200,贷待摊费用2200? 金额对吗
meizi老师
2023 01/03 19:20
你好;    是的; 就这样来做 ; 对的  
84784961
2023 01/03 19:28
然后下个月就是只要摊销就行了吧,借预付账款2200,贷应付账款2200
meizi老师
2023 01/03 19:42
你好1; 是的;就是按月分摊即可; 对的  
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