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收到一年的房租发票24600,我如何摊销入账啊?用的待摊费用科目
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速问速答你好; 待摊费用科目已经不用了。 用其他应付款或者 预付账款来分摊的; 比如 :借 其他应付款或者 预付账款 贷银行存款 ;按月分摊 :借管理费用-租赁费贷其他应付款或者 预付账款
2023 01/03 18:41
84784961
2023 01/03 18:47
分摊是管理费用金额是一个月的金额吗
meizi老师
2023 01/03 18:47
是的; 一个月的金额的
84784961
2023 01/03 18:50
是借其他应付款26400,贷银行存款26400,摊销时:借管理费用2200,贷其他应付款2200?
meizi老师
2023 01/03 18:52
你好; 是的;就这样来做账;
84784961
2023 01/03 19:05
不用管发票收到多少吗?我们截止到12月还是用的待摊费用,怎么做账
meizi老师
2023 01/03 19:07
你好 ; 不能用待摊费用; 这个科目早就取消了
84784961
2023 01/03 19:09
我是付宿舍房租:借应付账款26400,贷银行存款26400,
分摊:借管理费用2200,贷应付职工薪酬2200,借应付职工薪酬2200,贷待摊费用2200?
meizi老师
2023 01/03 19:12
你好; 你之前的时候做; 借待摊费用贷应付账款 ; 借管理费用贷待摊费用
84784961
2023 01/03 19:12
我们今年开始停用,12月的还是做待摊费用
meizi老师
2023 01/03 19:13
你好 ; 那你23年停用; 调整到 预付账款或者其他应付款哈;
84784961
2023 01/03 19:14
上面的分录我做的对吗
meizi老师
2023 01/03 19:14
你好; 可以的 ; 对的哈
84784961
2023 01/03 19:20
付宿舍房租:借待摊费用2200,贷应付账款2200
借应付账款26400,贷银行存款26400,
分摊:借管理费用2200,贷应付职工薪酬2200,借应付职工薪酬2200,贷待摊费用2200?
金额对吗
meizi老师
2023 01/03 19:20
你好; 是的; 就这样来做 ; 对的
84784961
2023 01/03 19:28
然后下个月就是只要摊销就行了吧,借预付账款2200,贷应付账款2200
meizi老师
2023 01/03 19:42
你好1; 是的;就是按月分摊即可; 对的