问题已解决
老师,我问个问题,像比如货六月就进来了,发票七月到,像这种的,我七月看到了开进来的发票,是不是我也要考虑,六月有没有暂估库存商品或者主营业务成本对吧?如果没有,我七月看到了发票了,咋做分录呢?
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速问速答你好,六月份借库存商品贷应付账款,
七月份借应付账款贷库存商品,
借库存商品贷应付账款,
你这个是什么时间销售出去的?
2023 01/03 19:21
84785021
2023 01/03 19:22
基本是六月进来六月就销售出去了
84785021
2023 01/03 19:22
但是会在后面几个月合在一起开发票出去,
郭老师
2023 01/03 19:25
没有确认收入没有做到六月份按我上面写的分录来做就可以的。
郭老师
2023 01/03 19:25
做了收入才能结转到主营业务成本。
84785021
2023 01/03 19:29
啥意思?就是说按开发票出去的时间确认收入,相对应的成本然后弄到开发票的时间吗?对应上,比如七八九十开进来的发票,我一下子全部做到十二月开发票的月份,这样子可以吗?
郭老师
2023 01/03 19:32
你好,我在问你,你在六月份的时候确认了收入吗?
郭老师
2023 01/03 19:32
看你自己确认收入的时间。
84785021
2023 01/03 19:33
没有确认收入,按开票的收入时间
郭老师
2023 01/03 19:37
那就按照我上面的来做,就亏的没有确认收入,不能做成本只暂估入库。