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月底不想抵扣那么多的进项发票,怎样做账?

84784956| 提问时间:2023 01/03 19:59
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悠然老师01
金牌答疑老师
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
学员你好,入账计入应交税费-待抵扣进项税额
2023 01/03 20:00
84784956
2023 01/03 20:27
老师,我可以先做待认证,然后在转到进项吗,月底需要 结转待认证的发票吗
悠然老师01
2023 01/03 20:28
可以先做待认证,然后在转到进项的,不认证就不需要结转
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