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@邹老师,那商品比如六月都进来的,七月发票才开呢?我说的意思是说,购进货物跟开发票的时间不一样呢?

84785021| 提问时间:2023 01/03 20:37
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 6月份的时候,做暂估入账处理 7月份的时候,先冲销暂估入账,然后根据发票再做购进处理 
2023 01/03 20:37
84785021
2023 01/03 20:40
你的意思是说根据入库单做暂估入库,借库存商品的意思吗?然后七月再根据发票做账
邹老师
2023 01/03 20:40
你好,是的,是这样的 
84785021
2023 01/03 20:52
能不能不做暂估入库的分录,直接根据发票来的时间,借库存商品贷应付账款或者银行存款呢?
邹老师
2023 01/03 20:52
你好,根据你的描述,是不可以的。 不做暂估入库,会导致6月份的时候账实不符。
84785021
2023 01/03 20:55
怎么账实不符了,你指的是啥意思
邹老师
2023 01/03 20:57
你好,商品6月份进来了,而你不做暂估入账的分录 实际有这个商品,而你的账面没有这个商品,就是账实不符啊 
84785021
2023 01/03 21:12
好的吧,那以后就按这个步骤来,暂估库存商品,然后发票来了,再正式借库存商品贷应付账款或者银行存款,对吗?
邹老师
2023 01/03 21:12
你好,是的,是这样的 
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